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財務(wù)管理人崗位職責(zé)

時間: 枝寅 崗位職責(zé)

隨著社會一步步向前發(fā)展,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,以下是小編整理的財務(wù)管理人崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇1

1、負(fù)責(zé)依據(jù)會計準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)、管理所需,建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系,正確設(shè)置會計科目和會計賬簿,滿足審計、稅務(wù)、內(nèi)部管理三方所需,并有效運(yùn)行持續(xù)改善;

2、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理審核,審定各類帳務(wù),總分、賬賬、賬實相符,編制各類法定財務(wù)報表及集團(tuán)合并報表所需關(guān)聯(lián)交易報表附表;

3、正確解析各月資產(chǎn)負(fù)債損益現(xiàn)金流量變動原因,報表波動分析;

4、進(jìn)行財務(wù)預(yù)算的編制與合理性審核,執(zhí)行預(yù)算管理程序,密切關(guān)注務(wù)預(yù)算與賬務(wù)處理的差異,詳細(xì)提供預(yù)算費(fèi)用達(dá)成分析、費(fèi)用合理性分析;

5、負(fù)責(zé)依據(jù)預(yù)算、費(fèi)用控制度審核人工、成本、費(fèi)用開支,處理人工、費(fèi)用賬務(wù)及時準(zhǔn)確,特別是處理好待攤預(yù)提;

6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記,保證日清月結(jié)并及時發(fā)送報表;

7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀資金支付復(fù)核、定期核對銀行帳實相符,編制余額調(diào)節(jié)表;

8、負(fù)責(zé)各種往來款:應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的賬務(wù)處理、管理及清理,對不按時辦理結(jié)算的應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,防止壞賬和呆賬的發(fā)生;

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇2

職責(zé)描述:

1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報銷,編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告

2、控制公司日常開銷,整理并妥善保管財務(wù)會計檔案,建立并完善公司的財務(wù)制度

3、費(fèi)用審核保證按時付款、收款,國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作、結(jié)匯等事宜。

4、獨(dú)立處理一般納稅人賬務(wù)處理、統(tǒng)計,稅務(wù)及賬冊的歸檔整理,熟練操作網(wǎng)上申報,網(wǎng)上認(rèn)證等稅務(wù)軟件

任職要求:

1、財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,持有會計從業(yè)資格證書或外匯核銷員證(優(yōu)先)

2、具備一定的國際貿(mào)易相關(guān)知識,熟悉進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算、出口退稅結(jié)匯、保管等相關(guān)知識

3、能夠獨(dú)立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷工作

4、用過外貿(mào)軟件系統(tǒng)優(yōu)先考慮

5、協(xié)助上司處理公司臨時的涉稅項目

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力

7、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇3

一、 收款

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī),做到及時準(zhǔn)確無誤。

二、 付款

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、 制單與記帳

1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓單不得超過2個工作日;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬,做到日清月結(jié);

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為20__元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

2、不得坐支現(xiàn)金;

3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進(jìn)行工資發(fā)放。

六、 報表規(guī)定

根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇4

1、嚴(yán)格執(zhí)行管理中心的《財務(wù)管理規(guī)定》。

2、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項費(fèi)用的繳交工作。

3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。

4、嚴(yán)格理財、及時完善財務(wù)手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。

6、按時公開財務(wù)收支情況。

7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。

8、負(fù)責(zé)管理中心員工的出勤、考核工作。

9、負(fù)責(zé)本處管理中心的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內(nèi)不能積壓500元以上的現(xiàn)金過夜。

10、對辦理報銷的單據(jù);除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報銷。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇5

一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作,協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計劃,做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

二、做好學(xué)校資金管理工作,認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,按規(guī)定的操作程序處理,打印各類報表,要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確,帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作,做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作,當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后,送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù),分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表,交校長審閱。⑤每月對報表進(jìn)行稽查,核對各項收支是否準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見,并向校長報告。

六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎龅綆の锵喾茖W(xué)管理。

七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目,認(rèn)真做好收費(fèi)項目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用,合理使用資金,負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作,保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇6

1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點,會同有關(guān)職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。

2、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作,建立并登記相關(guān)臺賬,編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表。

3、加強(qiáng)成本管理基礎(chǔ)工作,協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項原始記錄。

4、參與產(chǎn)品盤點工作,及時處理產(chǎn)品清查賬務(wù),并定期對賬。

5、組織編制或修訂產(chǎn)品生產(chǎn)消耗定額,協(xié)助各部門編制成本計劃。

6、監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況,組織推行成本控制考核。

7、編制成本費(fèi)用報告,進(jìn)行成本費(fèi)用分析和考核。

8、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

9、嚴(yán)格控制成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因,并結(jié)合實際調(diào)查研究找出問題,提出改進(jìn)意見和措施,為改進(jìn)管理、降低成本提供準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。

10、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的控制措施和建議。

11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇7

1、財務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結(jié)算業(yè)務(wù);

3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券,并定期盤點核對,月末與銀行核對存款余額;

4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的現(xiàn)金收入進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)異常及時上報;

5、每日17:00前編制并上報當(dāng)日《資金日報表》;

6、負(fù)責(zé)收集并審核原始單據(jù),保證報銷單中原始憑證的完整性、準(zhǔn)確性及合法性;

7、負(fù)責(zé)門店發(fā)票的購買及開具保管工作;

8、及時跟進(jìn)員工備用金及預(yù)付款的情況;

9、其他日常工作。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇8

1、復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性。

2、設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證。

3、憑以登記各明細(xì)分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄,按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點,保證賬實相符。

5、核實公司固定資產(chǎn)變動資料,按月計提折舊,并編制固定資產(chǎn)報表。

6、核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單,復(fù)核供應(yīng)商對賬單,編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表,保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。

7、按月編制公司利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明,為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

8、完成公司安排的其他工作任務(wù)。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇9

l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作。

對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策,要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度,不斷地改進(jìn)財務(wù)會計工作。

2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度,并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況,如有違者,要及時制止和糾正,重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗,不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。

3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃,并組織實施。

根據(jù)董事會確定的各項指標(biāo),結(jié)合本公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃,編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。

4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求,組織有關(guān)人員,合理核定資金定額,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,提高資金使用效果。

5、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)。

根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定,督促辦理解繳手續(xù),按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。

6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),財務(wù)分析資料,審查對外提供的會計資料。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表。

7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議,參與經(jīng)營決策,充分運(yùn)用會計資料,分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息,預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。

8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計,對工作中的錯誤、缺點負(fù)責(zé)糾正和處理。

9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運(yùn)用新技術(shù),逐步實現(xiàn)會計核算電算化。

10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇10

1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

2.負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)狀況分析

1)負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析并撰寫分析報告

2)負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費(fèi)用、利潤分析

3.負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制

1)負(fù)責(zé)會計核算工作。確認(rèn)銷售收入,為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)

2)負(fù)責(zé)審核會計憑證和帳簿負(fù)責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作

3)負(fù)責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管

4)負(fù)責(zé)編制本公司與合資公司的財務(wù)報表,并上報給有關(guān)部門

5)負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

4.參與預(yù)算工作

1)參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算

2)監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進(jìn)行匯總分析

5.監(jiān)督資金使用情況

1)及時記錄資金增減變動情況;按照規(guī)定編制報表,正確反映資金動態(tài)

2)負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運(yùn)用表和差異分析報告,并定期上報

3)配合其他會計進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理

6.負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜

7.負(fù)責(zé)財務(wù)部電算化會計工作

1)定期檢查電算化系統(tǒng),確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)

2)當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理

3)負(fù)責(zé)公司計算機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

4)撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié),提出對會計軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn)意見

8.負(fù)責(zé)會計憑證的整理及保管

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇11

一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

二、 記賬和報表

1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;

2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表,如:《設(shè)計師工資及提成明細(xì)表》、《管理費(fèi)用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費(fèi)用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》;

4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;

三、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng)理審核。

四、 審核

1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整,數(shù)字計錄是否準(zhǔn)確,大小寫出是否一致,簽章是否齊全,發(fā)票是否合法等;

2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù),會計科目的使用是否合理,金額是否準(zhǔn)確,借貸方是否平衡等;

3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn),是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票,支票的開據(jù)是否正確,是否及時入賬,登計簿的記錄是否齊全等;

4、審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確,與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致,現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;

五、 資產(chǎn)管理

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作,做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務(wù)分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況,根據(jù)每月的賬簿和報表,對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,制定出適合本公司的成本控制方案,實現(xiàn)增收節(jié)支,協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益,當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務(wù)報稅,繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議,按時納稅、交費(fèi),如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰,其責(zé)任由會計承擔(dān),及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定,未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇12

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得挪用現(xiàn)金。

3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法,根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生,運(yùn)用相應(yīng)的結(jié)算辦法。

4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),支票上要寫明用途,簽發(fā)日期,規(guī)定限額,再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途,領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳,每日下班前要清點庫存現(xiàn)金,做到帳款相符,日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。

6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

7、保管有關(guān)印章和空白支票,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,各種印章不得全部交出納一人保管。

8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行,我們要密切配合,相互支持,文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。

9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄,每月扣款按要求登記造冊。

10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資(做好事前準(zhǔn)備工作)

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇13

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)項目公司現(xiàn)金和銀行出納工作,按日做好現(xiàn)金和銀行日記帳,按月與銀行、公司會計進(jìn)行現(xiàn)金、銀行帳的核對,確保帳帳相符;

2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作,做好銀行印鑒、有價憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理;

3、對工程項目部零星費(fèi)用支出按集團(tuán)授權(quán)進(jìn)行審核支付,定期報帳;集團(tuán)財務(wù)以定額備用金形式進(jìn)行管理;

4、做好項目公司涉及財務(wù)方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會計檔案管理工作;

5、協(xié)助項目會計做好費(fèi)用和分包臺帳登記工作;

6、協(xié)助做好項目稅務(wù)溝通、不限于外經(jīng)證備案、預(yù)繳稅款、發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報等。

條件要求:

1、會計類中專以上學(xué)歷,2年出納或會計工作經(jīng)驗;

2、需提供擔(dān)保人、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,有出納或報稅工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、良好溝通及表達(dá)能力。

財務(wù)管理人崗位職責(zé)篇14

一、在財務(wù)處處長的領(lǐng)導(dǎo)下,主持各科室的工作,制定本科室各項制度,并不斷更新和完善

二、定期研究、布置、檢查、總結(jié)本科室的各項工作,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度及醫(yī)保政策,抵制不合理開支,發(fā)現(xiàn)問題及時向處領(lǐng)導(dǎo)匯報,

三、合理調(diào)度和運(yùn)用資金,保證各項資金的安全運(yùn)行。

四、負(fù)責(zé)對科內(nèi)上報的各種報表進(jìn)行審核,審核無誤后方可報出。

五、定期對各科室的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,進(jìn)行綜合分析,對存在的問題,及時提出解決問題的'意見和建議,上報處領(lǐng)導(dǎo)。

六、合理安排工作崗位,不定期地針對存在的問題,組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

七、做好科內(nèi)人員的思想工作,增強(qiáng)服務(wù)意識,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),做好與處內(nèi)各科室及其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作。

八、作好本科室的安全工作,保證各類網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

九、完成院、處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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